====== Stundenbudget US Übersicht ====== Das Gesamtbudget in Lehrerwochenstunden ist eine wichtige Grundlage vom Beginn der Vorarbeiten zur UP (ca. April) bis zur erfolgreichen Abgabe der US (Oktober). Die dazugehörigen Masken sind für die US unter //Datei / Unterrichtssituation / Unterrichtssituation//:\\ {{:gy:us:kennzahlen_und_masken_budget:stundenbudget:budget.png?600|}} Während der Planungsarbeiten vor der Übermittlung der US sind im Reiter Stundenbudget die notwendigen Werte zu sehen. Sie werden mit jedem Aufruf der Maske neu berechnet und sind damit stets aktuell. __Bei der Budgetberechnung zur US wird von ASV die Zahl der Schüler in der 5. Jahrgangsstufe selbst anhand der tatsächlichen 5. Klassen ermittelt.__ Dies kann dazu führen, dass das einzuhaltende Budget zur US um einige (wenige) Wochenstunden von dem bei der UP gültigen abweicht, weil in der Zwischenzeit die Probeunterrichte stattgefunden haben und eventuell noch Zuzüge/Wegzüge erfolgt sind. Die Schülerzahlen für 6-10 und Q11/12 bleiben dagegen unverändert und liegen unter [[gy/us/kennzahlen_und_masken_budget/schuelerzahlen/|Schülerzahlen]] vor. Das Budget kann sich durch verschiedene [[/gy/us/kennzahlen_und_masken_budget/budgetzuschlag/start|Budgetzuschläge]] weiter verändern. Das optimale Ziel ist mit Schuljahresbeginn (und damit in der Regel auch für den Stichtag 1. Oktober) erreicht, wenn __auf der **US**-Maske drei Werte identisch__ sind: * Gesamtbudget in WS (-> grün) * verteilter Unterricht in WS (-> blau) * erteilte Lehrerwochenstunden in WS (-> gelb) {{:gy:budgetierung:stundensummen.jpg?|}} Eine tatsächlich realisierte __Unterrichtsverteilung für die US__ gibt es nur, wenn "gelb = blau" und damit genauso viele Lehrerarbeitsstunden wie Unterricht anfallen. Diese beiden (in der Regel zum Schluss identischen) Werte dürfen das Gesamtbudget dann nicht überschreiten ("gelb/blau höchstens grün"). * **Es empfiehlt sich bei den Arbeiten an der US regelmäßig die (jeweils richtige) Budgetmaske aufzurufen und die Veränderung der Angaben zur verfolgen.**\\ * **__Bei der US__ ist die Bezifferung des möglichen Anforderungsumfangs** durch das Programm nicht möglich, weil die US als statistische Erhebung den 1. Oktober und nicht das Stammpersonal im 2. Halbjahr abbildet (also Referendare und Aushilfskräfte eingeplant). Lediglich die Summe aller realisierten Stunden durch Studienreferendare wird als Untergrenze für die angeforderte Wochenstundenzahl überwacht. Referendare müssen stets neu angefordert werden (und werden insofern auch nicht "versetzt", sondern höchstens einer anderen Einsatzschule neu zugewiesen). ---- [[gy/us/kennzahlen_und_masken_budget/schuelerzahlen/|Schülerzahlen]] <= | [[gy/us/kennzahlen_und_masken_budget/|Kennzahlen und Masken zur Budgetverwaltung]] | =>[[gy/us/kennzahlen_und_masken_budget/budgetzuschlag/|Stundenbudget - Budgetzuschläge]]